為認真貫徹落實(shí)國家審計署、省國資委、集團及公司關(guān)于內部審計工作的要求,根據2024年度內部審計工作計劃,7月18日上午,公司組織召開(kāi)審計小組會(huì )議,對27家二級單位的“2023年度效益審計報告(征求意見(jiàn)稿)”的主要內容及各單位對審計報告初稿的反饋意見(jiàn)進(jìn)行了審核。公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)龔湘軍出席并講話(huà)。公司黨委副書(shū)記、副董事長(cháng)、總經(jīng)理劉建偉,公司領(lǐng)導江貌、任全、李運武參加會(huì )議。
會(huì )上,龔湘軍強調,審計工作既是十分嚴肅的政治任務(wù),也是矯正落實(shí)偏差、提升治理水平、強化自身建設的重要契機。審計人員不僅要嚴格依法依規進(jìn)行審計工作,更要堅決有力地抓好審計反饋問(wèn)題整改工作,進(jìn)一步提升審計監督的嚴肅性和權威性。同時(shí),年度效益審計報告是對二級單位的綜合評價(jià),要將效益審計結果作為公司二級單位干部任職、考核的重要依據。針對二級單位年度效益審計報告中反映的機構運行、經(jīng)濟行為方面的問(wèn)題,公司將嚴格按照相關(guān)法律法規及公司制度進(jìn)行處理。
公司審計部從1月開(kāi)始,啟動(dòng)司屬27家二級單位2023年效益情況審計督查。為確保此次審計工作順利開(kāi)展,公司審計部高度重視、充分準備,詳細部署審計工作方案,多方統籌協(xié)調人力資源,全力保障年度效益審計工作有條不紊進(jìn)行。在長(cháng)達半年的審計過(guò)程中,公司審計部按照工作分工,將審計人員對接、審前資料準備、審中業(yè)務(wù)協(xié)調、審后資料完善等工作逐項分解,使任務(wù)具體到日、責任落實(shí)到人,確保各個(gè)工作節點(diǎn)的后續反饋?lái)樌]環(huán)。同時(shí),為保障審計工作按計劃推進(jìn) ,審計部員工各司其職,實(shí)時(shí)跟蹤進(jìn)展,定時(shí)碰頭推進(jìn),及時(shí)溝通協(xié)調,全時(shí)保證質(zhì)量。
公司審計部、戰略發(fā)展部、財務(wù)管理部有關(guān)人員參加會(huì )議。
來(lái)源:湖南省第三工程有限公司
作者:潘茜
編輯:郭曦